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INFORMES

INFORME DE CONTROL INTERNO COMO RESULTADO DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO.

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME MDRYT/UAI/AUD.ESP.CI NO. 003/2018 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), ENTIDAD DESCONCENTRADA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT), GESTIÓN 2017".

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME MDRYT/UAI/CONF.CI N° 001/2017 SOBRE EL EXAMEN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LOS ESTADOS COMPLEMENTARIOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRYT, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME MDRYT/UAI CONF.CI N° 001/2018 SOBRE EL INFORME DE CONTROL INTERNO COMO RESULTADO DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS CONSOLIDADOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

AUDITORIA OPERACIONAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN REALIZADA POR EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEPENDIENTE DEL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - SENASAG, DE LA DISTRITAL SANTA CRUZ, GESTIONES 2017 Y 2018.

REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.

AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG), GESTIÓN 2018 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO AL CIERRE DEL PROYECTO "ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVA (UNADE) DE RECURSOS DE CONTRAVALOR PL-480TITULO I".

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA - SUBPROYECTO DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN BENI Y PANDO.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO A LAS CLAUSULAS DE CONVENIO INSTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO CIF DGFE/CCC/008/2001 - PRONEFA.

INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO AL CIERRE DEL "PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA - SUBPROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE FIEBRE AFTOSA EN BENI Y PANDO. (PRONEFA).

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE LA AUDITORIA EXTERNA, CIERRE DE PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE MOSCA DE LA FRUTA (PROMOSCA).

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE LA AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO " ESTABLECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVA (UNADE) DE RECURSOS DE CONTRAVALOR PL-480 TÍTULO I".

INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO AL CIERRE DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE MOSCAS DE LA FRUTA - PROMOSCA.

INFORME FINAL DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y TÉCNICA DE CIERRE DEL PROYECTO "PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - PROSACA".

INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO AL CIERRE DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - PROSACA.

OMISIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL MES DE SU NACIMIENTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA Y EL CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTEs A LA GESTION 2014.