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2017

EL INFORME MDRYT/UAI/AUD.ESP. CI N° 005/2017 DEL 29 DE julio DEL 2017, CORRESPONDE A LA “AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - SENASAG, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA (PRONEFA), CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2015”, COMO UNA ACTIVIDAD PROGRAMA DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL SENASAG DE LA GESTIÓN 2016.

EL INFORME MDRYT/UAI/AUD.ESP. CI N° 004/2017 DEL 27 DE ENERO DEL 2017, CORRESPONDE A LA “AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL SENASAG, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA (PRONEFA), CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2015”, COMO UNA ACTIVIDAD PROGRAMA DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL SENASAG DE LA GESTIÓN 2016.

EL INFORME MDRYT/UAI/AUD.ESP. CI N° 003/2017 DEL 27 DE ENERO DEL 2017, CORRESPONDE A LA “AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE Potosi AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA SENASAG, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA (PRONEFA), CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2015”, COMO UNA ACTIVIDAD PROGRAMA DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL SENASAG DE LA GESTIÓN 2016.

EL INFORME MDRYT/UAI/AUD.ESP. CI N° 002/2017 DEL 27 DE ENERO DEL 2017, CORRESPONDE A LA “AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA SENASAG, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA (PRONEFA), CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2015”, COMO UNA ACTIVIDAD PROGRAMA DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL SENASAG DE LA GESTIÓN 2016

EL INFORME MDRYT/UAI/SEG. N° 001/2017 DEL 27 DE ENERO DEL 2017, CORRESPONDE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS COMO NO CUMPLIDAS EN EL INFORME UNAI N° 019/2013 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EMERGENTE DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME UNAI N° 016/2012 “AUDITORIA ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SUCRE Y EL SENASAG DISTRITAL CHUQUISACA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2011”